Fordeling av driftsrammer

Til å gjennomføre nødvendig arbeid og prosesser frem mot endelig budsjettsak, har rådmannen benyttet den administrative budsjettkomitèen bestående av økonomisjef Kurt Magne Thrana, seksjonsleder for budsjett, økonomi og controll Terje Tveeikrem Sæter og utviklingssjef Randi Myhre. Kommunalsjef Ann-Mari Abelvik har deltatt i de fleste av komiteens møter og representert rådmannsnivået. Også rådmannen, personal- og organisasjonssjefen og kommunalsjef for plan og utvikling har deltatt på noen av møtene. Arbeidet komiteen har utført, har i hovedsak basert seg på de rammeutfordringene som ble presentert av enhetene i budsjettmøtene i juni, rammesaken vedtatt av kommunestyret i september samt etterfølgende drøftinger av nye behov eller endringer i tjenester hos de enkelte enheter, fagområder og foretak.

I budsjettet for 2017, er det på den enkelte enhet beskrevet mer nøyaktig hva som er endret av tjenester innenfor rammen. Det er fokusert på en mer detaljert oversikt over tjenester enn tidligere. I tillegg synliggjøres behovet for å få en samlet oversikt på enkelte områder slik som skole, pleie og omsorg og barnehager. Det er derfor i dette dokumentet, i tillegg til rammer for den enkelte enhet, satt opp en oversikt over disse områdene samlet. Når det gjelder fagområdene skole, barnehage og pleie og omsorg, så er personellressursen med tilhørende utgifter beholdt under plan- og utviklingsavdelingen, mens øvrige utgiftsrammer er lagt til et eget fellesområde under det enkelte fagområde.

Samlet er det en resultatforventning til avdelinger, enheter og foretak som omfatter følgende:

  • Levere i henhold til sentralt lov- og forskriftsverk på området.
  • Følge lokale bestemmelser, rundskriv og prosedyrer.
  • Utføre tjenester og oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtak i budsjett og økonomiplan.
  • Oppnå grønt resultat (ønsket resultat) i målekortet i balansert målstyring.

Netto driftsutgifter i planperioden

Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden 2017–2020. Hvordan den enkelte enhets driftsramme er beregnet, samt en beskrivelse av aktiviteten, fremkommer i den enkelte enhets driftskapittel.

Budsjettet vedtas som bindende ramme for avdelinger/enheter

Rammene i planperioden fremkommer etter følgende forutsetninger:

  • Rådmannen har hatt som et overordnet mål å få til så riktige rammer som mulig. Det vil likevel være områder som vil oppleve at rammen ikke står i forhold til de tjenester som det forventes blir utført. Rådmannen vil kontinuerlig følge opp enhetene gjennom rapporteringene slik at tjenesteproduksjonen best mulig tilpasses rammene som er gitt.
  • Driftsrammer for de enkelte avdelinger/enheter er i hovedsak basert på revidert budsjett 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019. Videre er rammene i rammesaken, som ble behandlet 15. september justert i forhold til tiltak/saker som kommunen ikke kommer utenom.
  • Rammene er kompensert for helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2016 (overheng). Resterende del av årslønnsveksten vil bli fordelt ved bruk av lønnsreservepotten i 2017.
  • Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2016 til 2017 anslås til 2,2 pst. og er i hovedsak budsjettert på en felles lønnspott.
  • Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP og Molde Kommunale Pensjonskasse på 15,2 pst. i 2015. For pedagogisk personell budsjetteres med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens Pensjonskasse.
  • Arbeidsgiveravgiften budsjetteres med 14,1 pst.
  • Som det vil fremkomme på den enkelte avdeling/enhet, er det en del kostnader man ikke vil komme utenom og disse er kompensert i rammene til de berørte avdelinger/enheter og beskrevet der.


Fordeling driftsrammer sektor pst.

Tall i hele 1 000

Fordeling på sektor i kroner

Fordeling på sektor i kroner
Sektor Budsjett 2017
Stab 121 173
Skole 267 880
Barnehage 197 369
Familie- og sosialtjenester 169 645
Helse og omsorg 564 370
Teknisk 36 045
Kultur 44 054
Totalsum 1 400 536

Rammer til den enkelte avdeling/enhet

Faste 2017 priser i hele 1 000
Rammer til den enkelte avdeling/enhet
Opprinnelig 2016 Revidert 2016 Budsjett 2017 Økonomiplan
2018 2019 2020
Rådmannen 6 370 6 432 9 754 10 554 10 554 10 554
Plan- og utviklingsavdelingen 18 910 20 285 27 036 26 982 26 878 26 774
Driftsavdelingen 7 318 7 974 8 635 8 635 8 935 8 815
Personal- og organisasjonsavdelingen 52 698 52 781 57 823 57 773 58 623 57 773
Økonomiavdelingen 14 018 16 929 17 925 17 925 17 925 17 925
Fellesområdet skole 8 787 7 538 14 231 14 823 14 823 14 823
Kvam skole 15 171 15 212 14 907 14 876 14 876 14 876
Sellanrå skole 24 742 25 410 25 976 25 976 25 976 25 976
Langmyra skole 31 567 32 619 33 386 33 386 33 386 33 386
Nordbyen skole 21 237 21 475 20 995 20 995 20 995 20 995
Kviltorp skole 31 760 32 713 33 407 33 407 33 407 33 407
Kleive oppvekstsenter 10 817 10 837 10 536 10 536 10 536 10 536
Bolsøya skole 6 405 6 623 6 592 6 592 6 592 6 592
Vågsetra barne- og ungdomsskole 20 162 20 861 21 627 21 627 21 627 21 627
Sekken oppvekstsenter 4 821 4 858 4 860 4 860 4 860 4 860
Bekkevoll ungdomsskole 30 155 30 925 31 511 31 511 31 511 31 511
Bergmo ungdomsskole 22 316 22 603 21 524 21 524 21 524 21 524
Skjevik barne- og ungdomsskole 18 145 18 522 18 801 18 801 18 801 18 801
Molde voksenopplæringssenter 8 544 8 799 9 527 8 787 8 787 8 787
Fellesområdet barnehage 121 794 122 624 128 004 128 004 129 004 129 004
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 11 670 12 800 13 067 13 067 13 067 13 067
Hatlelia barnehage 8 294 8 740 8 632 8 632 8 632 8 632
Kvam og St. Sunniva barnehager 11 398 12 166 11 453 11 453 11 453 11 453
Hjelset barnehage 9 088 9 727 9 699 9 699 9 699 9 699
Barnas Hus 8 755 9 979 8 470 8 470 8 470 8 470
Langmyra og Banehaugen barnehager 5 622 6 080 6 483 6 483 6 483 6 483
Lillekollen barnehage 10 326 11 448 11 561 11 561 11 561 11 561
Barneverntjenesten 32 019 32 542 32 966 32 966 32 966 32 966
Sosialtjenesten NAV Molde 31 214 31 227 33 152 33 502 33 852 33 852
Flyktningtjenesten 67 287 73 333 91 528 91 528 91 528 91 528
Ressurstjenesten 9 681 9 864 11 999 11 999 11 999 11 999
Helsetjenesten 87 211 90 695 95 647 95 591 95 335 95 335
Fellesområdet pleie og omsorg -21 226 -25 371 -22 266 -12 266 -12 266 -12 266
Glomstua omsorgssenter 98 810 102 735 104 408 104 408 104 408 104 408
Kirkebakken omsorgssenter 51 101 51 795 42 976 42 976 42 976 42 976
Råkhaugen omsorgssenter 44 769 46 583 53 317 53 317 53 317 53 317
Bergmo omsorgssenter 65 130 63 828 63 164 63 164 63 164 63 164
Kleive- og Skåla omsorgssenter 59 841 60 702 61 132 61 132 61 132 61 132
Tiltak funksjonshemmede 153 036 161 043 165 992 165 992 165 992 165 992
Brann- og redningstjenesten 20 160 20 547 21 379 21 379 21 379 21 379
Byggesak og geodata 244 609 1 425 1 425 1 113 1 113
Molde bydrift 8 042 8 240 13 241 13 073 12 886 12 886
Kulturtjenesten 34 670 34 893 34 958 34 648 33 348 33 348
Kulturskolen 9 217 9 480 9 096 9 063 9 063 9 063
Sum ramme avdelinger/enheter 1 292 096 1 329 705 1 400 536 1 410 836 1 411 177 1 410 103